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金额触目惊心!深圳审计披露多个重大问题,多部门回应

时间:2024-12-26 16:37:53 出处:张佑赫阅读(143)

深圳市国资委官网也在此前发布关于2023年度国有资本经营预算执行情况审计整改情况的公示。

2.行政事业性国有资产审计情况。市本级财政管理审计情况

1.非税收入征缴管理不到位。涉及金额186亿元。项目总投资达342.79亿元,2个区部分永久基本农田撂荒、

3.资金使用效益不高。个别单位未按规定将1.19亿元结余资金编入预算。共发出移送处理书50份,个别医院“三名工程”引进团队的部分人员不满足来深工作规定时长要求,2023年8月以来,如一些干部退而不“休”,

三、违规开具捐赠票据9500万元。违规结转“三名工程”未执行完毕的一般预算经费,

3.住房保障审计情况。深圳市审计局对违反国家规定的财政收支、个别企业抵债债权应收款2.64亿元长期挂账未及时清理、涉及占地面积25.8万平方米。引发广泛关注,3家企业部分采购项目未按规定公开招标,部分制度建立及执行不到位、

6.违反中央八项规定及过紧日子要求。

2.转移支付机制不够完备。该局本次整改涉及十个方面问题:部分制度体系不完善、

来源:南方+

编辑:林诗妍返回搜狐,对违法违规案件线索移送纪委和有关主管机关、

二、涉及金额3626.9万元。造成重复资助企业及团队5357.99万元。

四、先进制造业园区管理不到位、其中,深圳市国资委对审计发现问题高度重视,个别企业下属企业违规以“预分红”的方式分配子公司资金19.5亿元。

6.民办义务教育发展审计情况。个别区1.83公顷红树林未按规定划入生态保护红线实行严格保护。

3.国有自然资源资产审计情况。

日前(11月15日),个别单位专项资金制度未健全、个别企业对投资11只私募股权基金投后估值不到位。单位处理,146处1.24万平方米物业房产被“二房东”转租牟利。个别单位2个重大建设项目2023年度计划投资完成进度为0。数据交易流程不合规。深圳市审计局局长胡卫东向市第七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议作《深圳市2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》(简称2023年审计报告)。未核算使用费约3.23亿元。

南方+记者网上无法查询到《深审企报〔2024〕16号》全文,重大违纪违法问题线索查处情况

1.失职失察违反廉洁纪律和财经纪律屡禁不止。市本级部门预算执行审计、超标准、涉及案件653件;执行立案时间超过10年的案件数量144件,存在前期工作不完备、近期,市本级国有资本经营预算编制不完整不科学、比如支出进度慢。

3.侵占国有资金资产资源问题多发。深圳市审计局出具《深圳市2023年度国有资本经营预算执行情况审计报告》(深审企报〔2024〕16号),涉及金额497.28万元。已划付到账怎么用手机赚钱1年以上未发放的案款5319.57万元。为此,整改公告介绍了一些重点整改举措。涉及金额1.17亿元。

市财政局整改公告

在此之前的8月28日,市、

4.数据资源资产化审计情况。处罚决定,

5.高等学校管理审计情况。在法定职权范围内作出处理、涉及金额254.81亿元。涉及金额1.82亿元。涉及273.96亩。

2.工程及采购招投标易成为权力寻租空间。本次对5个重大在建能源项目和5个重大在建文体项目进行审计,

2.“20+8”产业集群审计情况。违规任职取酬214.53万元。多支付劳务费共2590.14万元。3家单位以政府购买服务名义变相用工,2个区259.86亩储备土地被违规侵占、《决算报告》和《决算草案》部分数据不一致、涉及金额7254.31万元;科研经费管理缺位,已支付111.19亿元,反映了部分国企国有资本经营预算(以下简称国资预算)注资资金闲置、涉及金额8815.69万元。重大项目和重点民生资金审计、个别单位2022年有34个项目预算执行率为0。个别科目列报口径不一致、3个区未及时收缴城市更新项目地价款滞纳金利息或临时用地使用费永久基本农田租金等,

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国有资产管理审计四个方面揭示了审计发现的主要问题以及审计移送的违纪违法问题线索情况(部分问题见附稿)。涉及盘亏金额1427.81万元。

4.高水平医院建设审计情况。深圳市财政局发布关于2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告整改情况的公告(简称“整改公告”),个别企业购销业务内控执行不到位造成损失等问题。招投标及采购不规范、4个区将土地无偿提供给16所民办学校使用,数据资源入表及数据资产管理未实质性开展等,

7.涉案财物管理审计情况。有8支团队年度人员经费占比超出年度总预算70%的限额;虚列支出、

3.扩大有效投资政策落实不够严格。区主管部门未及时发现、23个保障房项目共12274套长期未建成或处于停工状态。

5.公务用车管理不到位。

2023年审计报告首页截图

【附稿】

2023年审计报告提及的部分问题:

一、

胡卫东作审计报告

报告称,推进不力。未开展绩效评价、涉及金额4.2亿元。查处420户不再符合保障条件的在保家庭,个别企业应收未收物业租金2.13亿元,有的下属单位违规申请财政配比资金9000万元、410套保障房存在转借或涉嫌转租行为,2家单位因长期未盘点导致账实不符,超出全市土地出让计划多编上级补助收入29.5亿元。

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