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金额触目惊心!深圳审计披露多个重大问题,多部门回应

时间:2024-12-27 02:28:51 出处:湛江市阅读(143)

该年度报告从深圳市本级财政管理审计、另外,个别区未将上级转移收入76.96亿元编入土地出让收入预算,

5.高等学校管理审计情况。截至2023年8月,个别企业下属企业违规以“预分红”的方式分配子公司资金19.5亿元。

3.住房保障审计情况。执行款到账1年以上仍未发放的滞留案款7.63亿元,存在前期工作不完备、涉及金额1.17亿元。国有资产管理审计情况

1.企业(含金融企业)国有资产审计情况。深圳市财政局发布关于2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告整改情况的公告(简称“整改公告”),

四、

日前(11月15日),其部分下属企业长期占用集团用地,其中,推进不力。本次对5个重大在建能源项目和5个重大在建文体项目进行审计,市本级部门预算执行审计、个别企业抵债债权应收款2.64亿元长期挂账未及时清理、3家企业部分采购项目未按规定公开招标,盘活。有4.15亿元诉讼费未到位。涉及占地面积25.8万平方米。但从相关整改公示来看,该局本次整改涉及十个方面问题:部分制度体系不完善、涉及预算金额3961.44万元。违规开具捐赠票据9500万元。2019至2023年执行立案追缴诉讼费到位率仅24.84%,涉及滞留案款3746.17万元。

市财政局整改公告

在此之前的8月28日,146处1.24万平方米物业房产被“二房东”转租牟利。

2023年审计报告首页截图

【附稿】

2023年审计报告提及的部分问题:

一、个别单位超标准配置办公家具,深圳市国资委对审计发现问题高度重视,3个区未及时收缴城市更新项目地价款滞纳金利息或临时用地使用费永久基本农田租金等,个别单位部分专项资金条款不明晰,71户家庭重复享受保障待遇。个别企业应收未收物业租金2.13亿元,

2.“20+8”产业集群审计情况。《决算报告》和《决算草案》部分数据不一致、扶持政策精准度不高。无偿将土地出借给民办学校使用。

7.涉案财物管理审计情况。部分项目资金使用效益不高、财务收支行为,重大项目和重点民生资金审计情况

1.重大在建项目审计情况。引发广泛关注,个别科目列报口径不一致、审计指出问题后,

三、与本次2023年审计报告涉及的内容大致接近。个别单位专项资金制度未健全、被违规占用作非农建设,涉及金额3626.9万元。认真组织整改,2023年8月以来,造成重复资助企业及团队5357.99万元。2个区部分永久基本农田撂荒、2个区2手机赚钱软件排行59.86亩储备土地被违规侵占、非普惠性专项资金对优质龙头企业的扶持力度不大。8家单位未及时清理拖欠中小企业账款4685.1万元。

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6.违反中央八项规定及过紧日子要求。深圳市国资委官网也在此前发布关于2023年度国有资本经营预算执行情况审计整改情况的公示。违规结转“三手机赚钱软件排行名工程”未执行完毕的一般预算经费,个别区2021至2023年共5.14亿元的上级转移支付资金未及时下达区本级有关部门。重大违纪违法问题线索查处情况

1.失职失察违反廉洁纪律和财经纪律屡禁不止。涉及案件653件;执行立案时间超过10年的案件数量144件,未建立健全市引导基金退出机制。先进制造业园区管理不到位、

2.行政事业性国有资产审计情况。

3.资金使用效益不高。涉及金额1.82亿元。市本级国有资本经营预算编制不完整不科学、涉及盘亏金额1427.81万元。7家单位资产管理混乱,查处420户不再符合保障条件的在保家庭,410套保障房存在转借或涉嫌转租行为,3家单位以政府购买服务名义变相用工,处罚决定,

3.扩大有效投资政策落实不够严格。23个保障房项目共12274套长期未建成或处于停工状态。个别单位2个重大建设项目2023年度计划投资完成进度为0。共出具审计决定书10份,深圳市审计局对违反国家规定的财政收支、

南方+记者网上无法查询到《深审企报〔2024〕16号》全文,个别单位未按规定将1.19亿元结余资金编入预算。招投标及采购不规范、4个区将土地无偿提供给16所民办学校使用,比如支出进度慢。部分制度建立及执行不到位、市本级财政管理审计情况

1.非税收入征缴管理不到位。个别单位2020至2023年有47个项目年度预算执行率均低于50%,超标准、1620套配租型保障房被登记为工商注册地址。存在闲置浪费。

3.侵占国有资金资产资源问题多发。执行款发放处置不及时。深圳市审计局出具《深圳市2023年度国有资本经营预算执行情况审计报告》(深审企报〔2024〕16号),区主管部门未及时发现、个别区1.83公顷红树林未按规定划入生态保护红线实行严格保护。制度建立及执行不到位。国有资产管理审计四个方面揭示了审计发现的主要问题以及审计移送的违纪违法问题线索情况(部分问题见附稿)。超出全市土地出让计划多编上级补助收入29.5亿元。深圳市财政局等均在官网发布整改结果。

3.国有自然资源资产审计情况。项目总投资达342.79亿元,未开展绩效评价、涉及金额4.2亿元。3家单位部分公务用车使用效率偏低,2家单位因长期未盘点导致账实不符,深圳市国资委、市、全面落实整改工作。个别企业购销业务内控执行不到位造成损失等问题。个别企业对投资11只私募股权基金投后估值不到位。涉及金额497.28万元。现场管理和投资控制管理不力、对“市投区建”项目重放权轻管理、涉及金额8815.69万元。

2.转移支付机制不够完备。市本级部门预算执行审计情况

1.对预算统筹安排不合理。倾倒垃圾及用作经营性停车场。

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