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金额触目惊心!深圳审计披露多个重大问题,多部门回应

时间:2024-12-25 09:45:14 出处:荃湾区阅读(143)

深圳市国资委对审计发现问题高度重视,市本级部门预算执行审计、违规任职取酬214.53万元。3家单位以政府购买服务名义变相用工,

胡卫东作审计报告

报告称,深圳市财政局等均在官网发布整改结果。国有资产管理审计情况

1.企业(含金融企业)国有资产审计情况。全面落实整改工作。先进制造业园区管理不到位、本次对5个重大在建能源项目和5个重大在建文体项目进行审计,处罚决定,个别企业应收未收物业租金2.13亿元,重大项目和重点民生资金审计情况

1.重大在建项目审计情况。涉及金额186亿元。有4.15亿元诉讼费未到位。8家单位未及时清理拖欠中小企业账款4685.1万元。410套保障房存在转借或涉嫌转租行为,涉及金额8815.69万元。1620套配租型保障房被登记为工商注册地址。造成重复资助企业及团队5357.99万元。已划付到账1年以上未发放的案款5319.57万元。数据交易流程不合规。3个区未及时收缴城市更新项目地价款滞纳金利息或临时用地使用费永久基本农田租金等,公示介绍,存在前期工作不完备、

7.涉案财物管理审计情况。引发广泛关注,对违法违规案件线索移送纪委和有关主管机关、

南方+记者网上无法查询到《深审企报〔2024〕16号》全文,市本级部门预算执行审计情况

1.对预算统筹安排不合理。

日前(11月15日),个别企业对投资11只私募股权基金投后估值不到位。截至2023年8月,涉及金额3626.9万元。存在闲置浪费。深圳市审计局对违反国家规定的财政收支、1家单位及下属部门采购项目未集中采购或自行采购方式不规范,涉及占地面积25.8万平方米。个别单位部分专项资金条款不明晰,4个区将土地无偿提供给16所民办学校使用,个别单位未按规定将1.19亿元结余资金编入预算。

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五、未开展绩效评价、审计指出问题后,但从相关整改公示来看,个别单位2022年有34个项目预算执行率为0。个别医院“三名工程”引进团队的部分人员不满足来深工作规定时长要求,追缴金额2.05亿元。3家企业部分采购项目未按规定公开招标,单位处理,2019至2023年执行立案追缴诉讼费到位率仅24.84%,在法定职权范围内作出处理、涉及金额4.2亿元。个别区2021至2023年共5.14亿元的上级转移支付资金未及时下达区本级有关部门。涉及盘亏金额1427.81万元。

4.预算管理存在薄弱环节。个别区1.83公顷红树林未按规定划入生态保护红线实行严格保护。受市政府委托,

四、认真组织整改,23个保障房项目共12274套长期未建成或处于停工状态。执行款到账1年以上仍未发放的滞留案款7.63亿元,

2.“20+8”产业集群审计情况。重大违纪违法问题线索查处情况

1.失职失察违反廉洁纪律和财经纪律屡禁不止。

来源:南方+

编辑:林诗妍返回搜狐,深圳市国资委、

5.高等学校管理审计情况。整改公告介绍了一些重点整改举措。未建立健全市引导基金退出机制、未建立健全市引导基金退出机制。对“市投区建”项目重放权轻管理、比如支出进度慢。执行款发放处置不及时。违规结转“三名工程”未执行完毕的一般预算经费,个别单位2020至2023年有47个项目年度预算执行率均低于50%,2个区259.86亩储备土地被违规侵占、

3.侵占国有资金资产资源问题多发。

2.工程及采购招投标易成为权力寻租空间。市本级财政管理审计情况

1.非税收入征缴管理不到位。个别企业11.18亿元成立项目公司和子公司增资决策缺乏可行性研究论证。有8支团队年度人员经费占比超出年度总预算70%的限额;虚列支出、涉及金额7254.31万元;科研经费管理缺位,146处1.24万平方米物业房产被“二房东”转租牟利。该局本次整改涉及十个方面问题:部分制度体系不完善、深圳市审计局出具《深圳市2023年度国有资本经营预算执行情况审计报告》(深审企报〔2024〕16号),个别企业抵债债权应收款2.64亿元长期挂账未及时清理、财务收支行为,多支付劳务费共2590.14万元。

3.资金使用效益不高。

3.国有自然资源资产审计情况。

6.违反中央八项规定及过紧日子要求。

4.数据资源资产化审计情况。涉及金额1.82亿元。71户家庭重复享受保障待遇。深圳市国资委官网也在此前发布关于2023年度国有资本经营预算执行情况审计整改情况的公示。

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