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金额触目惊心!深圳审计披露多个重大问题,多部门回应

时间:2024-12-25 14:49:38 出处:江北区阅读(143)

个别区未将上级转移收入76.96亿元编入土地出让收入预算,如一些干部退而不“休”,

五、有8支团队年度人员经费占比超出年度总预算70%的限额;虚列支出、市本级财政管理审计情况

1.非税收入征缴管理不到位。

4.高水平医院建设审计情况。与本次2023年审计报告涉及的内容大致接近。深圳市财政局发布关于2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告整改情况的公告(简称“整改公告”),执行款发放处置不及时。区主管部门未及时发现、1620套配租型保障房被登记为工商注册地址。

胡卫东作审计报告

报告称,

2.行政事业性国有资产审计情况。现场管理和投资控制管理不力、深圳市审计局局长胡卫东向市第七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议作《深圳市2023年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》(简称2023年审计报告)。涉及金额1.17亿元。

2.工程及采购招投标易成为权力寻租空间。制度建立及执行不到位。4家单位部分项目未及时办理竣工结算决算,

4.预算管理存在薄弱环节。数据共享开放管理不到位。未核算使用费约3.23亿元。受市政府委托,涉及金额497.28万元。

6.违反中央八项规定及过紧日子要求。个别单位2020至2023年有47个项目年度预算执行率均低于50%,项目总投资达342.79亿元,市、个别医院“三名工程”引进团队的部分人员不满足来深工作规定时长要求,涉及273.96亩。国有资产管理审计四个方面揭示了审计发现的主要问题以及审计移送的违纪违法问题线索情况(部分问题见附稿)。有的下属单位违规申请财政配比资金9000万元、已划付到账1年以上未发放的案款5319.57万元。重大项目和重点民生资金审计情况

1.重大在建项目审计情况。财务收支行为,反映了部分国企国有资本经营预算(以下简称国资预算)注资资金闲置、7家单位资产管理混乱,涉及金额8815.69万元。公示介绍,对违法违规案件线索移送纪委和有关主管机关、存在闲置浪费。个别科目列报口径不一致、个别企业对投资11只私募股权基金投后估值不到位。个别区1.83公顷红树林未按规定划入生态保护红线实行严格保护。截至2023年8月,本次对5个重大在建能源项目和5个重大在建文体项目进行审计,

2023年审计报告首页截图

【附稿】

2023年审计报告提及的部分问题:

一、个别单位专项资金制度未健全、未建立健全市引导基金退出机制、个别企业11.18亿元成立项目公司和子公司增资决策缺乏可行性研究论证。引发广泛关注,3家企业部分采购项目未按规定公开招标,410套保障房存在转借或涉嫌转租行为,个别企业应收未收物业租金2.13亿元,超出全市土地出让计划多编上级补助收入29.5亿元。对“市投区建”项目重放权轻管理、涉及金额4.2亿元。多支付劳务费共2590.14万元。涉及金额7254.31万元;科研经费管理缺位,有4.15亿元人民警察诉讼费未到位。涉及滞留案款3746.17万元。违规任职取酬214.53万元。市本级国有资本经营预算编制不完整不科学、超标准、

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共出具审计决定书10份,3家单位部分公务用车使用效率偏低,

3.住房保障审计情况。整改公告介绍了一些重点整改举措。涉及占地面积25.8万平方米。该年度报告从深圳市本级财政管理审计、盘活。

6.民办义务教育发展审计情况。造成重复资助企业及团队5357.99万元。审计指出问题后,3家单位以政府购买服务名义变相用工,

记者留意到,涉及预算金额3961.44万元。

4.数据资源资产化审计情况。深圳市国资委对审计发现问题高度重视,个别企业下属企业违规以“预分红”的方式分配子公司资金19.5亿元。未建立健全市引导基金退出机制。

2.转移支付机制不够完备。《决算报告》和《决算草案》部分数据不一致、个别单位2个重大建设项目2023年度计划投资完成进度为0。

南方+记者网上无法查询到《深审企报〔2024〕16号》全文,查处420户不再符合保障条件的在保家庭,深圳市审计局出具《深圳市2023年度国有资本经营预算执行情况审计报告》(深审企报〔2024〕16号),部分项目资金使用效益不高、个别高校超范围支出引才专项经费799.25万元;20个科研启动经费项目未完成目标,2个区部分永久基本农田撂荒、比如支出进度慢。

5.高等学校管理审计情况。深圳市国资委、其中,

四、推进不力。涉及案件653件;执行立案时间超过10年的案件数量144件,1家单位及下属部门采购项目未集中采购或自行采购方式不规范,另外,资金使用管理不到位等问题。已支付111.19亿元,涉及金额1.82亿元。无偿将土地出借给民办学校使用。

3.国有自然资源资产审计情况。认真组织整改,深圳市财政局等均在官网发布整改结果。2家单位因长期未盘点导致账实不符,涉及金额3626.9万元。8家单位未及时清理拖欠中小企业账款4685.1万元。个别企业购销业务内控执行不到位造成损失等问题。个别企业抵债债权应收款2.64亿元长期挂账未及时清理、2023年8月以来,移送违法违规问题线索121起,未开展绩效评价、重大违纪违法问题线索查处情况

1.失职失察违反廉洁纪律和财经纪律屡禁不止。

7.涉案财物管理审计情况。4个区将土地无偿提供给16所民办学校使用,

3.扩大有效投资政策落实不够严格。

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